Esta orden de compra fue entregada por SAP Business Network.
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Condiciones de pago
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NETO 30 |
Comentarios
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Información de contacto
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Cuenta de Proveedor INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ AV LOPEZ MATEOS 2050 32390
JUAREZ TAM México Correo electrónico: (trabajo)
ID de dirección de [email protected]: 0020034023-MX30
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Otra información
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ID del proveedor: |
0020034023 |
Código de sociedad: |
2730 |
Nombre de la unidad de compra: |
2730 - ADC d Juárez S d RL d CV |
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Pedido enviado el: Viernes 16 Feb 2024 6:53 AM GMT+08:00 Recibido por SAP Business Network el: Viernes 16 Feb 2024 6:53 AM GMT+08:00
Esta orden de compra fue enviada por CommScope AN01504471587 y entregada por SAP Business Network.
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***** MUY IMPORTANTE, DEBE REVISAR EL CAMPO DE "SHIP ALL ITEMS TO" PARA QUE VEA LA DIRECCIÓN DONDE DEBE ENTREGAR EL MATERIAL
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- CONFIRMAR RECIBO DE ORDEN Y FECHA DE ENTREGA AL CORREO DE [email protected]; TAMBIÉN DEBERÁ COPIAR A CADA USUARIO SEGÚN NOMBRE EN LA ORDEN Y/O A QUIEN LE COTIZÓ, ***PARA CONFIRMAR LA ORDEN, DEBE REENVIAR EL ARCHIVO .HTM QUE LES LLEGA POR CORREO Y/O ENTRAR AL SISTEMA ARIBA PARA BAJARLA DE AHÍ, YA NO GENERAMOS . PDFs ***
- ENTREGAR ORDEN DE COMPRA A LA FECHA INIDICADA O ANTES SI ES POSIBLE, EN CASO DE ALGÚN RETRASO O ERROR EN LA ORDEN, DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO POR ESCRITO A
[email protected]
- ENTREGA DE MATERIALES O SERVICIOS, LOS DEBERÁ HACER CON COPIA DE ORDEN DE COMPRA Y 2 COPIAS DE FACTURA, LOS REPORTES DE SERVICIO O FACTURAS, DEBERÁN ESTAR FIRMADAS POR EL SUPERVISOR A CARGO, POR NINGÚN MOTIVO PUEDE ENTREGAR MATERIALES A LOS USUARIOS, TODO DEBE ENTREGARSE EN RECIBOS, DE LO CONTRARIO, NO SE LE SELLARÁN LAS FACTURAS- NO TAPAR CANTIDADES NI NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN COPIAS DE FACTURAS, DE LO CONTRARIO NO SE RECIBIRÁN, LOS MATERIALES DEBERÁN VENIR IDENTIFICADOS Y SEPARADOS
, LAS ENTREGAS DEBERÁN SER DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM UNICAMENTE-
DEBERÁ ENVIAR FACTURA EN .PDF, . XLM Y COPIA SELLADA POR ALMACEN AL CORREO [email protected] PARA QUE PUEDA PROCEDA EL PAGO, ESTE SELLO SERÁ SU CONTRARECIBO-
PROVEEDOR FORANEO
SI USTED ES PROVEEDOR FORÁNEO, DEBERÁ DE PROPORCIONAR NÚMERO DE GUÍA CUANDO EMBARQUE, DOCUMENTAR EL MATERIAL JUNTO CON DOS COPIAS DE LA ORDEN DE COMPRA Y DOS COPIAS DE LA FACTURA, EL PAQUETE FÍSICAMENTE DEBERÁ HACER REFERENCIA A LA ORDEN DE COMPRA, DEBERÁ CONTACTAR CON SU REQUISITOR PARA QUE LE HAGA LLEGAR COPIA DE LA FACTURA SELLADA Y USTED LA PUEDA ENVIAR AL CORREO [email protected], SI NO LO HACE, NO PROCEDERÁ EL PAGO.
- ENVIAR DE INMEDIATO SUS COMPLEMENTOS DE PAGO AL CORREO
[email protected] - PARA PODER INGRESAR A LA PLANTA A ENTREGAR MATERIALES, DEBERÁ PORTAR OBLIGATORIAMENTE LO SIGUIENTE:
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CHALECO DE CONTRATISTA, ZAPATOS DE SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD, CUBREBOCAS (OPCIONAL), IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Saludos
Patricia Corchado
Oficina 656 655 1363
Celular 656 332 3431
Comentario de:Elsa Patricia Corchado
Fecha del comentario:2024-02-13T07:29:14-08:00
Tipo de comentario: Términos y condiciones
Cuerpo:
PARA TODOS LOS EFECTOS SE APLICARÁN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA DE COMMSCOPE, TAL COMO SE ESTABLECE EN DETALLE EN www.commscope.com/About-Us/Terms. Se puede acceder a la guía de rutas en www.commscope.com/SupplierTermsAndDocs. ACEPTACIÓN: Esta Orden de Compra es una oferta del Comprador. El Comprador tratará el envío, en su totalidad o en parte, o cualquier aviso razonable del desempeño del Vendedor como una aceptación tácita e incondicional de esta Orden de Compra. Dicha aceptación constituye un contrato vinculante entre el Vendedor y el Comprador regido por los términos y condiciones establecidos en el presente documento, y los Términos y condiciones de compra de CommScope divulgados en el sitio web www.commscope.com/About-Us/Terms los cuales el Vendedor declara conocer y se compromete a cumplir. Dicho contrato será el acuerdo íntegro de las partes y sustituirá a todas las ofertas, negociaciones y acuerdos anteriores con respecto a la compraventa objeto de la presente Orden de Compra. Los términos y condiciones propuestos por el Vendedor que sean inconsistentes o adicionales a los del presente documento no serán vinculantes ni para el Comprador ni para el Vendedor a menos que se haga por escrito y esté firmado por ambos. No obstante lo anterior, un acuerdo debidamente ejecutado y firmado por las partes reemplazará los términos y condiciones del presente, y cualquier otro término y condición preimpreso propuesto por el Comprador o el Vendedor que sea inconsistente con o además de dicho acuerdo no será vinculante ni para el Comprador ni para Seller.1.Do no envíe parciales a menos que lo autorice el Comprador. 2. Este número de pedido y número de artículo de línea debe aparecer en toda la correspondencia, documentos de envío, albaranes y facturas. Nuestro número de pieza debe aparecer en todos los albaranes, contenedores y facturas. 3. Todas las facturas deben estar de acuerdo con los precios que se muestran en este pedido o no serán aceptadas. Todos los cambios en el precio requieren un cambio por escrito en la Orden de Compra antes de la facturación. 4. El Vendedor acepta y reconoce que ha leído y entendido los Términos y Condiciones de Compra mencionados anteriormente.